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事務所審計崗位職責

時間:2024-11-08 18:40:11 林惜 崗位職責 我要投稿

事務所審計崗位職責(精選11篇)

  在當今社會生活中,接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家整理的事務所審計崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

事務所審計崗位職責(精選11篇)

  事務所審計崗位職責 1

  1、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務;按照審計程序要求,負責填制審計工作底稿、審計資料歸檔工作;

  2、學習并掌握國家財經法規(guī)、審計制度,能夠獨立開展部分審計工作;

  3、在審計過程中能與客戶協(xié)調溝通,遇到財務問題能夠熟練運用財務審計準則對客戶進行指導,提出建議并及時跟進審計工作的進度、流程;

  4、能維護客戶,審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出整改、管理建議,并進行跟蹤處理,為部門領導分擔工作任務。

  事務所審計崗位職責 2

  一、職責描述:

  1、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務;

  2、獨立承擔小型項目的審計工作;

  3、負責編制審計業(yè)務工作底稿;

  4、負責利用審計方法,幫助客戶實現(xiàn)業(yè)務目標、增強管理能力和減少企業(yè)風險;

  5、按照審計程序要求,通過團隊協(xié)作完成審計工作底稿;

  6、協(xié)助項目審計負責人做好審計資料整理歸檔工作。

  二、任職要求:

  1、教育培訓:會計、財務相關專業(yè)大學本科以上學歷。具有初級會計師等財務相關資格證書。

  2、工作經驗:2年以上事務所工作經驗。熟悉國家財務政策、會計準則;精通審計、稅務法律法規(guī);熟悉行業(yè)以及公司經營范圍、業(yè)務流程以及會計核算方法;了解相關經濟法律政策;良好的溝通及書面表達能力。

  3、會計師事務所審計助理崗位

  事務所審計崗位職責 3

  崗位職責描述:

  1、獨立負責各類專項審計工作;

  2、制定具體的內部審計工作方案,負責具體審計項目的實施,監(jiān)督并確保項目質量;

  3、編寫審計報告,準確客觀反映被審計單位或部門情況并提出建議和處理意見;

  4、審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;

  5、審計資料的.歸檔、保管和保密;

  6、為客戶提供財務方面的咨詢服務。

  崗位招聘要求:

  1、大學本科及以上學歷,會計、財經、財政等相關專業(yè);具有注冊會計師資質。

  2、熟悉國家相關財務、審計法規(guī)和政策,熟悉企業(yè)成本核算、財務管理工作,熟悉財務審計辦理工作流程;

  3、三年以上會計師事務所工作經驗,二年以上帶隊經驗;

  4、做事認真仔細,具有較好書面寫作能力;

  5、熟練掌握office軟件及相關財務軟件;

  6、具有較強的溝通、組織、協(xié)調能力和團隊合作精神。

  事務所審計崗位職責 4

  1、服從項目經理的安排,進行項目審計的現(xiàn)場實施;

  2、編制審計工作底稿及時反映審計中出現(xiàn)的業(yè)務問題;

  3、協(xié)助主審人員完成后期整理工作,統(tǒng)計、整理附注披露數(shù)據;

  4、和其他項目團隊成員建立良好的.工作關系,確保項目順利完成;

  5、具有強烈地學習意識,不斷提高自身審計技能、學習新的財務相關法規(guī)和規(guī)范

  事務所審計崗位職責 5

  1、具備獨立開展內部審計項目的能力,包括完成審計計劃編制、審計程序實施、審計底稿記錄、審計溝通匯報及審計報告出具等工作;

  2、協(xié)助內控負責人建立健全公司內控管理體系,梳理優(yōu)化各項工作流程,識別流程各環(huán)節(jié)風險點,提出風險管控措施,以強化公司內部控制,有效規(guī)避經營風險;

  3、協(xié)助內控負責人形成完善的內部控制文檔,包括業(yè)務流程結構、業(yè)務流程權限指引及業(yè)務流程圖等;

  4、實施內控測試,編制內控測試底稿,針對公司各項業(yè)務健全性和有效性開展內控評價工作,輸出內控評價報告。

  事務所審計崗位職責 6

  1、負責各類日常費用報銷等單據審核;

  2、負責零售運營的退貨、退貨、盤點等數(shù)據監(jiān)控與分析;

  3、根據計劃開展營運審計,協(xié)助開展各類專項審計:

  4、整理并歸檔審計底搞等各類審計資料;

  5、部門內的其他工作。

  事務所審計崗位職責 7

  1、復核會計助理錄入完成的入庫單據,并匹配進項發(fā)票,及時正確地進行賬務處理;

  2、根據公司生產運行情況,完成存貨核算管理工作,并指導倉庫進行日常存貨管理;

  3、產品、半成品、OEM產品成本結轉賬務處理;

  4、在途物資、應付暫估、應付賬款、其他應付款的定期清理;

  5、審核采購合同,審核應付、預付賬款請款單據,嚴格把控供應商賬期;

  6、做好應付、預付賬款財務核算工作,并及時無誤地出具賬齡報表;

  7、每月及時準準確地復核采購提供的供應商對賬單;

  8、每月編制應付、預付科目余額表,對有誤的.賬務及時查找原因并進行調整;

  9、善于發(fā)現(xiàn)采購、庫房業(yè)務流程中出現(xiàn)的問題,并提出有效改善、控制方案。

  事務所審計崗位職責 8

  一、收集退稅資料,配合船務做出口單價。

  1.根據采購單,供應商信息確認產品是否報關,確定出口單價。

  2.根據船務的報關單,供應商的帳單,做開票明細,并索回發(fā)票及外帳要求的采購合同、送貨單。

  3.及時驗證專用發(fā)票,確保發(fā)票信息及早送達國稅局,在規(guī)定時間內按要求完成退稅。

  4.定期與船務核對報關單的報送,并開出口發(fā)票。

  5.據收集的發(fā)票,報關單,配好做好詳細記錄移交外帳公司退稅。

  二、內銷發(fā)票的填開,按期收回貨款。

  6.根據業(yè)務提供的`開票明細,向供應商做開票明細,并索回專用發(fā)票及外帳要求的采購合同、送貨單。

  7.根據業(yè)務提供的開票明細,填開,按期收回貨款。

  三、核對供應商帳單,確保帳單準確無誤。

  8.根據跟單員核對的帳單、采購單、送貨單,再次確認,加上開票的稅金,扣掉預付款及扣款,完成付款申請。

  9.定期導出金碟采購數(shù)據備用。

  10.完成上級領導安排的其它臨時性工作。

  事務所審計崗位職責 9

  1、負責應付模塊及存貨核算模塊賬務處理

  2、供應商對賬

  3、審核并核對進項發(fā)票,并進行認證

  4、負責定期與資產管理部門核對資產,進行資產盤點,確保資產賬目準確,出具盤點報告

  5、按月更新固定資產/無形資產明細表,及時新增卡片,計提折舊

  6、配合審計事務所、券商等輔導機構工作及相關資料填寫工作

  7、其他臨時性工作及上級交辦的其他事宜

  事務所審計崗位職責 10

  1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的核對工作,負責監(jiān)督入庫簽字手續(xù)是否齊全,遇到問題及時處理;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的`到貨、發(fā)票及核銷情況;

  3、負責核對采購單價、各項費用的真實情況進行審核,監(jiān)督與控制

  4、負責應付賬款和預付賬款的管理、錄入、指導并跟蹤各部門的執(zhí)行情況

  5、填制應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表

  6、上級臨時交辦的其他事項。

  事務所審計崗位職責 11

  1、負責直營運營中心各類稅務變更等事項;

  2、負責直營運營中心地方倉庫管理,定期出差對地方倉庫進行監(jiān)盤,并出具盤點報告;審閱地方倉庫主管提報的庫存抽查盤點情況報告,異常點提報,同時提出改進要求;

  3、協(xié)助上級主管進行總部總倉庫存管理工作,包括采購入庫單據的.整理和審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

  4、協(xié)助運營及拓展部門,對運營中心地方倉庫財務支持工作;每月至少安排一家直營運營中心進行例行工作輔導及檢查;

  5、對檢查的執(zhí)行情況予以詳細反饋,提報異常,提出改善建議,并對改善結果進行追蹤;

  6、完成財務負責人臨時交辦的其他工作。

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