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中學財務稽核制度

時間:2020-12-26 17:39:51 制度 我要投稿

中學財務稽核制度

  在發(fā)展不斷提速的社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編為大家收集的中學財務稽核制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

中學財務稽核制度

  一、會計憑證的審核

  1、根據(jù)自制和外來原始憑證,由報賬經(jīng)辦員審核后,編制收付款會計憑證,憑證編制好后,交財財務審核人員審核,財務主管不定期地審核收付款憑證,經(jīng)財務主管審核無誤后,方可進行登賬。

  2、次月初,報賬經(jīng)辦員將編制好的`轉(zhuǎn)賬憑證,經(jīng)財務審核人員審核后,方可進行登賬。

  3、月底最后一天,出納員根據(jù)現(xiàn)金日記賬的最后余額,與實際庫存現(xiàn)金核對相符。

  二、會計賬簿的審核制度

  1、根據(jù)科目流轉(zhuǎn)額,財務主管檢查每月借貸發(fā)生額,發(fā)現(xiàn)問題,及時更正。

  2、每季度末將明細賬打印一次,報賬經(jīng)辦員員根據(jù)自己的業(yè)務范圍,清理債權(quán)債務。

  3、各往來單位的債權(quán)債務,每季度清算,如不能及時清回,向財務主管匯報。

  4、財務主管每季度將所有會計帳簿審核一次,查出問題,及時糾正。

  三、會計報表的審核制度

  1、會計報表由會計分中心在微機中直接賬轉(zhuǎn)表,其賬轉(zhuǎn)表的參數(shù)由成本核算員編制、修訂。

  2、會計報表均由成本核算員編制、打印后,交財務主管審核,經(jīng)審核無誤后上報會計分中心。

  四、銀行存款、現(xiàn)金的審核制度

  1、支票印鑒由兩人保管,報賬經(jīng)辦員保管支票公章,財務主管保管校長印鑒,每日工作完后分別鎖入各自的辦公抽屜。

  2、銀行支票以及其他托收、承付、票匯等空白憑證及備用金,由出納員負責保管,每日工作完畢后,由報賬經(jīng)辦員全部鎖入保險柜內(nèi),并配給出納員大保險柜壹個。

  3、報賬經(jīng)辦員和財務審核人員每月不定期檢查兩次庫存現(xiàn)金,并作好記錄。

  4、報賬經(jīng)辦員每月做到現(xiàn)金日清月結(jié),月底最后一天,應將現(xiàn)金關賬,現(xiàn)金日記賬余額與實際庫存余額核對相符。

  5、每月經(jīng)濟業(yè)務終了,次月3日前,報賬經(jīng)辦員要編制銀行調(diào)節(jié)表,并交財務主管審核后,送交會計分中心。

  五、其他會計資料(如文件、補充資料、臺賬)

  統(tǒng)一由財務主管審核或財務主管指定專人審核。

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