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采購管理制度

時間:2025-01-10 15:24:56 嘉璇 制度 我要投稿

采購管理制度(通用38篇)

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編收集整理的采購管理制度,希望對大家有所幫助。

采購管理制度(通用38篇)

  采購管理制度 1

  為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實際,特制定本制度。

  一、崗位責任

  1、辦公室采購人員負責按照采購預(yù)算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

  2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

  5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

  6、主任負責對采購合同、付款的審批。

  7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

  二、采購流程

  1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

  2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

  3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項2千元以下或批量2萬元以下的'小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,

  可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。

  對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

  4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

  5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

  6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

  3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,

  加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

  采購管理制度 2

  為保證企業(yè)正常生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,增加經(jīng)濟效益,特制度以下采購管理制度:

  一、適用范圍:

  本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購;工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關(guān)規(guī)定。

  二、采購管理制度:

  1、廉潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請;

  2、嚴格遵守采購工作流程,及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資;

  3、加強采購的事前管理,建立完備的價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本;

  4、科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢驗,過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與,并在過磅單簽字;

  5、所有采購必須事先得到批準,未報計劃并經(jīng)審核、批準的,除急需物資外不得采購。

  三、采購流程:

  (一)采購計劃:

  1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等,由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計劃,報主管副總及總經(jīng)理批準,并預(yù)計所需資金,以便財務(wù)部妥善安排;

  2、臨時所需的`材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單,并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量,經(jīng)部門負責人簽字后,報主管副總及總經(jīng)理審批;

  (二)詢價比價:

  1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情,并選擇兩至三家供應(yīng)商進行價格、質(zhì)量對比,報主管副部及總經(jīng)理批準從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商;

  2、供應(yīng)商確定后,需每隔月對市場行情進一步了解,并酌情確定是否更換供應(yīng)商,并履行上報程序;

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  1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同,并嚴格按照合同法相關(guān)規(guī)定;

  2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票,特殊情況由財務(wù)部通知采購部門;

  3、簽訂合同時原則上不預(yù)付貨款,盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式;

  4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份。

  (四)收貨入庫:

  1、貨物到廠后,應(yīng)及時組織檢驗人員嚴格檢驗,對不符合合同約定的,不允許收貨,由廠家負責更換或撤銷合同,并追究其違約責任;

  2、檢驗合格后,開具驗收單,如需過磅,應(yīng)及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅,并在過磅單上簽字;

  3、采購人員負責填制材料入庫單,材料入庫單一式三聯(lián),注明供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價(不含稅)、金額等項目,倉庫保管員點收后簽字,并保留入庫單存根聯(lián);

  4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單,經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后,將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部;

  5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據(jù),并及時交付財務(wù)部。

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  1、按購銷合同約定的條款需要付款時,由采購員負責填寫《款項支付申請表》,由經(jīng)辦人、部門負責人簽字后交財務(wù)部審核,經(jīng)財務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字,方可付款;

  2、在最后一筆貨款支付之前,必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財務(wù)部。

  采購管理制度 3

  一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

  二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數(shù)量,進行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學(xué)校采購部門批準后可單獨購買。

  三、購置

  1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預(yù)算執(zhí)行,年初無預(yù)算而臨時急需的財產(chǎn),應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批后方可購買。

  2.屬?厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

  3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質(zhì)量。

  4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

  四、辦公用品購置后由專人進行分類存放,填寫物品清單,并進行定期整理,妥善保管。

  五、分類管理

  1.固定資產(chǎn):凡一般設(shè)備單價在500元以上,專用設(shè)備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的`為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn),應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn),凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

  六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

  七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

  八、紀念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品,領(lǐng)取時要經(jīng)書記授權(quán)批準。

  九、使用原則

  1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。

  2.要愛護公共財產(chǎn),對應(yīng)管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應(yīng)負賠償責任。

  3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報,填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

  4.年終要進行盤點工作。對財務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄,報批領(lǐng)導(dǎo)審批后進行處理。

  十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

  采購管理制度 4

  為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理,建立和規(guī)范政府采購運行機制,提高財政資金的使用效益,促進廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》),結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實際,制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序,使用財政性資金(預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金)和與之配套的單位自籌資金,省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  第一章 總 則

  第一條 本制度。

  第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

  第四條 區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門,依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是:依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度;審核政府采購預(yù)算和實施計劃;擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準,報區(qū)政府批準;管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息;批準政府采購方式;負責政府采購監(jiān)督檢查;考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績;開展政府采購宣傳與培訓(xùn);處理供應(yīng)商的投訴事宜。

  第五條 招標投標公司是集中采購機構(gòu),其主要職責:接受采購人委托,組織實施政府集中采購目錄中的項目采購;執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度;管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表;負責對其工作人員的教育培訓(xùn);接受委托代理其他政府采購項目的采購。

  第二章 政府采購預(yù)算

  第六條 采購人在編制下一財政年度預(yù)算時,應(yīng)當將該財政年度的政府采購項目及資金列出,編制政府采購預(yù)算,隨同年度預(yù)算報區(qū)采購辦匯總,按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準后執(zhí)行。

  第七條 政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù),原則上不作調(diào)整,如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的,應(yīng)報區(qū)政府采購辦批準。

  第八條 采購人應(yīng)根據(jù)批準的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實際,按月編制政府采購計劃,經(jīng)區(qū)政府采購辦審核,并確認采購資金到位后方可組織采購。

  第九條 采購人應(yīng)當嚴格按照批準的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計劃的采購項目。

  第三章 政府采購方式及程序

  第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目,采購人應(yīng)當委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目,經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。

  第十一條 政府采購采用以下方式:

  一公開招標;

  二邀請招標;

  三競爭性談判;

  四單一來源采購;

  五詢價;

  六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。

  公開招標應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。

  第五章 備案和審批

  第十二條 政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項,依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu),具體辦理政府采購備案和批準事宜。

  第十三條 審批事項應(yīng)當經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施,下列事項應(yīng)當報區(qū)政府采購辦批準:

  一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的,由組織采購的機構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準; 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的,由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準;

  三政府采購管理機構(gòu)委托采購代理機構(gòu)組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購,其實施方案、招標文件、操作文件、中標結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的;

  四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程;

  五政府采購預(yù)算或項目的調(diào)整變更;

  六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

  第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。

  第六章 監(jiān)督檢查

  第十五條 區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度,依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。

  第十六條 區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

  一政府采購預(yù)算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況;

  二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況;

  三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r;

  四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況; 五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況;

  六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況;

  七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況;

  八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況;

  九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

  第十七條 區(qū)政府采購辦應(yīng)當加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查內(nèi)容是:

  一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況,有無違紀違法行為;

  二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

  三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況;

  四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況;

  五基礎(chǔ)工作情況;

  六采購價格、資金節(jié)約率情況;

  七集中采購機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況;

  八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

  第十八條 供應(yīng)商應(yīng)當依法參加政府采購活動。

  區(qū)政府采購辦應(yīng)當對中標供應(yīng)商履約實施監(jiān)督管理,對協(xié)議供貨和定點采購的中標供應(yīng)商進行監(jiān)督檢查,對未認真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。

  第十九條 對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位,可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

  第二十條 區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》(財政部20號令)要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進行處理與答復(fù)。

  第二十一條 監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察,應(yīng)當參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。

  第二十二條 政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關(guān)政府采購活動,應(yīng)當接受審計機關(guān)的`審計監(jiān)督。

  第七章 其 他

  第二十三條 政府采購信息應(yīng)當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》(財政部19號令)在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括:有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件;招標公告、中標公告、成交結(jié)果;采購代理機構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單;區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。

  第二十四條 政府采購評審專家的確定應(yīng)當按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定,從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。

  第二十五條 貨物和服務(wù)項目實行招標方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》(財政部18號令)執(zhí)行;實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  政府采購工程項目進行招標投標的,應(yīng)按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第二十六條 對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。 實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定,集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織實施方案。

  第二十七條 采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的采購文件應(yīng)當妥善保存,不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

  采購文件包括:采購活動記錄、采購預(yù)算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

  采購管理制度 5

  一、總則

  為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  二、采購工作職責

  1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

  2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

  4.負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

  5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

  6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

  7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

  8.及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

  9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、采購工作流程

  采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

  1.在項目的初始運作階段,采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

  2.項目正式運作后,采購部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3.采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的`一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

  4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

  5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4),相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。

  6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購部,由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

  7.項目完成后,采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

  8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

  四、采購部發(fā)展規(guī)劃

  原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

  降低采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

  我們采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

  (一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實施采購工作流程。

  (二)在6個月內(nèi)完善采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

  (三)在1年內(nèi)建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利,能看到采購成本降低帶來的實際效果。

  (四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

  (五)大膽設(shè)想:5—10年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  采購管理制度 6

  一、總則

  第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制,結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司研究特制定本制度。

  第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計采購。

  第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為:

  1、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負責執(zhí)行;

  2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;

  3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負責執(zhí)行。

  4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。

  第四條單項(含綜合項目采購,整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會,采購部門應(yīng)在會前準備好充足的資料,如項目方案介紹,供應(yīng)商詢價記錄或招投標情況,各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,性價比意見書,其它相關(guān)資料等。

  第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評審等幾個重大方

  二、采購詢價管理

  第六條采購部門接到批準的采購申請單后,優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買,如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時,必須進行多方比價,1千元以上的物品,貨比三家,作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后),擇優(yōu)擇廉購買,同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年。

  第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查,作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后),對前期購買活動進行評審,做好評審工作總結(jié),報總經(jīng)理參考。

  第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。

  三、采購合同管理

  第九條采購價格選定后,采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同,廣告、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。

  第十條采購合同必須進行合同評審會簽,各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查,各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽,并對會簽結(jié)果負責。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

  第十一條參加合同會簽的職能部門:總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務(wù)部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責任部門。

  第十二條采購合同的保管:采購合同原件由采購責任部門保管,留復(fù)印件在財務(wù)部備案,合同原件保管時限為3年。

  第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤:日常跟蹤由采購責任部門負責,審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

  第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

  四、采購入庫和付款

  第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在2000元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式),驗收合格才能入庫。

  第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù),認真填寫入庫單,倉管員對入庫數(shù)量負責,月末盤虧時需進行賠償。

  第十七條辦公用品和其他不需入庫的.零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。

  第十八條采購金額超過50元的,必須取得合法的發(fā)票,盡量取得增值稅專用發(fā)票。

  第十九條付款注意事項:固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉,否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計付款時必須附上合同

  五、供應(yīng)商評審

  第二十條每年年初,由審計部組織,對上年度的各類供應(yīng)商進行評審,對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

  第二十一條評審委員會的組成:行政部負責人、售后服務(wù)部負責人、財務(wù)負責人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

  第二十二條評分標準:

  序號

  評分項目

  評分標準及標準分

  產(chǎn)品報價

  (50分)

  1、合理最低價(幾家相比后確定,詳見備注)

  50分

  2、比合理最低價相差0-1.9%

  45分

  3、比合理最低價相差2-3.9%

  35分

  4、比合理最低價相差4-6.9%

  30分

  5、比合理最低價相差7%以上

  0分

  付款方式

  (30分)

  能遵循我方提出的付款方式

  30分

  若供貨單位自己提出付款方式,則根據(jù)其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分

  采購管理制度 7

  1 目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,滿足工程設(shè)計和施工需要。

  2 適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3 工作職責

  3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

  3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4 物資管理要求

  4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

  4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:

  4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

  4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

  4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

  4.3 材料采購計劃編制

  4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

  4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

  4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

  4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

  4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5 材料采購合同

  5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標準合同文本。

  5.4 對違反合同,不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,項目部應(yīng)及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

  6 材料的'驗證

  6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

  6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

  6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

  6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

  6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

  7 本制度從公布之日起施行。

  采購管理制度 8

  一、目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

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  1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時填寫《物品申請單》;

  4、原材料及設(shè)備的`請購由各子公司或部門自行負責采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

  5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  6、單次采購在金額在2000元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。

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  1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

  2、采購之前,采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

  3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

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  1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

  2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核,審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進行采購。

  3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2、長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

  3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,并對供應(yīng)商評審。

 。┎少弻嵤

  1、《物品申請表》批準簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

  2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

  4、原材料和設(shè)備由進料檢驗部門或設(shè)備申請部門驗收后合格,才能辦理入庫手續(xù)。

 。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,部門負責人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

  2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責,不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。

  三、附則

  各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

  四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

  采購管理制度 9

  1、藥劑科在藥事委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,負責全院的藥品采購、儲存和供應(yīng)工作。除放射性藥品可由核醫(yī)學(xué)科按有關(guān)規(guī)定采購?fù),其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品,由市藥品招標采購中心按有關(guān)規(guī)定采購。

  2、藥劑科應(yīng)設(shè)置藥品采購員負責藥品的'采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。

  3、采購藥品必須向證照齊全的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

  4、采購人員根據(jù)臨床與科研的需要,依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學(xué)地制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。

  5、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

  6、采購人員不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

  7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。

  8、要強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監(jiān)督。

  9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規(guī)定。

  采購管理制度 10

  為保證本公司食品的質(zhì)量安全,保障人民群眾健康,保護消費者的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關(guān)規(guī)定,制定本制度。

  一、本制度是為加強食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度,所有員工必須自覺遵守。

  二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記,建立進貨臺賬并對產(chǎn)品進行索證、索票管理。

  三、采購的`原輔材料及包裝材料要質(zhì)量合格,包裝完整,標識齊全。

  四、對進貨檢查驗收不合格的'原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。

  五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料,應(yīng)當依照食品安全標準進行檢驗。

  六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。

  七、進貨記錄和索證資料應(yīng)當真實,不得涂改、偽造,保存期限不得少于二年。

  八、本單位法定代表人或負責人對購進的原輔材料及包裝材料質(zhì)量安全負總責;采購部門負責查驗供應(yīng)商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件,檢查每批材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標識,并按要求做好進貨驗收和臺賬登記,對不合格材料進行處理并報當?shù)乇O(jiān)督機構(gòu);采購部門負責到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,對采購的材料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作;庫管員對購進的材料質(zhì)量進行二次把關(guān),對不合格的不入庫,對已入庫的進行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)不符合要求的,及時進行無害化處理。

  九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關(guān)產(chǎn)品。

  采購管理制度 11

  為了加強物品設(shè)備采購的管理,提高學(xué)校資金的使用效益,進一步規(guī)范物品設(shè)備采購工作,根據(jù)學(xué),F(xiàn)有管理格局,特制定本管理辦法。

  一、學(xué)校實行請購、審批、采購制度,由使用人按要求填好請購單,經(jīng)所屬處室負責人審查,交總務(wù)處審核,校長室審批后,由總務(wù)處確定2人及以上人員進行采購。(物品價值200元以下由總務(wù)處批準,200元至1000元由校長室審批,1000元以上由校委會根據(jù)上級采購管理文件決定。)

  二、總務(wù)處是學(xué)校負責采購物品的職能部門,學(xué)校各種辦公用品和各種財產(chǎn)零部件維修以及各種消耗物品都由總務(wù)處統(tǒng)一購買:

  1、集中采購物品。各處室負責人應(yīng)在學(xué)期末,列出下學(xué)期物品使用計劃交總務(wù)處,總務(wù)處主任匯總報校長批準。

  2、零散采購。嚴格控制零散采購物品的次數(shù)和金額,未列入采購計劃而又必須采購的,應(yīng)提前十天列出使用計劃,經(jīng)校長同意,交總務(wù)處購買。

  3、購物品,應(yīng)按規(guī)定使用現(xiàn)金,(超出1000元的要轉(zhuǎn)賬)。

  三、執(zhí)行政府采購規(guī)定,凡屬政府采購范圍內(nèi)的`物品,一律按規(guī)定報請政府采購。

  四、采購人員對學(xué)校負責,杜絕偽劣產(chǎn)品進入學(xué)校;日常采購要勤跑多問,善于比較,力求做到學(xué)校采購用品物美價廉。

  五、采購人員采購回物品,要及時經(jīng)保管員驗收簽字,總務(wù)處核實,校長審批,方能核銷單據(jù),并將采購?fù)ㄖ獑魏兔骷殕胃皆趩螕?jù)后面。

  六、物品采購后,采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物品交財產(chǎn)保管員驗收、簽字,再由財產(chǎn)保管員記帳入庫,屬固定資產(chǎn)的由固定資產(chǎn)管理人員詳細登記,購買時間、價格、去向、使用部門(或個人)。

  采購管理制度 12

  1、藥劑科在醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下按照優(yōu)質(zhì)、高效、低價的采購原則進行藥品采購工作,保障臨床用藥供應(yīng)。其他科室不得擅自購入藥品。

  2、我院采購藥品時,須通過重慶市藥品交易所集中招標采購平臺進行集中招標,并按照《重慶醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院藥品交易所集中招標采購平臺議價制度》《重慶醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院藥品網(wǎng)上集中招標采購議價流程》進行議價,保障采購藥品的優(yōu)質(zhì)、低價。若需采購藥品未在藥品交易所集中招標采購平臺上

  掛網(wǎng)的,則在藥品交易所備案之后,通過正規(guī)合法的`商業(yè)公司進行線下購買。

  3、藥庫管理人員每月根據(jù)醫(yī)院醫(yī)療需求制定藥品采購計劃,采購我院藥品目錄內(nèi)的藥品時,采購計劃經(jīng)由藥劑科主任、分管院長審批后進行采購;需采購目錄外藥品時,申請科室根據(jù)《重慶醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院藥品臨時采購管理規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定進行申請,審批通過后進行方可采購。

  4、購進的藥品必須來自正規(guī)合法的生產(chǎn)、銷售、配送企業(yè),采購人員負責索要對方相關(guān)資質(zhì),并備案。

  5、購入進口藥品要有加蓋供貨單位原印章的'《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行。

  6、購進藥品要有合法的票據(jù),并附有隨貨同行單。票據(jù)交由財務(wù)部門入賬存檔備查。

  7、藥品采購人員、庫管人員需嚴格《藥庫采購人員職責》《藥庫庫管人員職責》,愛崗敬業(yè),自覺履行各自義務(wù),并定期對進貨情況進行質(zhì)量評審,認真總結(jié)進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,加以分析和改進。

  采購管理制度 13

  一、辦公用品領(lǐng)用需先寫申請,統(tǒng)一由行政部購買。

  二、如各分公司負責人遇到特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購買的辦公用品,需在三日內(nèi)報行政部建檔備案,如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。

  三、行政部每月統(tǒng)計辦公用品的領(lǐng)用情況及申購時結(jié)存情況報總經(jīng)理。

  四、各分公司/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一個,檔案袋每單只可領(lǐng)用兩個。

  五、電腦相關(guān)配件的購買更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購買,電腦維護管理員做好相關(guān)物品的及時記錄(時間。物品名稱。單價)并讓相關(guān)人員簽字后方可進行維修更換,如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。

  六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統(tǒng)一領(lǐng)用管理,并記錄好辦公用品明細帳,以備員工離職時的交接工作。

  七、一旦員工離職,離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的'簽署意見前往人力部及行政部,待核實清楚后準許離開并領(lǐng)取工資,如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。

  八、調(diào)職員工,在調(diào)往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實后方可調(diào)職,如交接部門人員雙方在未交接清便已調(diào)職,一旦發(fā)現(xiàn)交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。

  九、辦公用品的報銷手續(xù)為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向),購買的發(fā)票上附支出憑證,且支出憑證上備注清楚后報銷,報銷時間為每周三、周四。

  十、行政部將不定期對辦公用品的使用,保管情況進行抽查,如發(fā)現(xiàn)部門管理較好為公司節(jié)省辦公用品費用的,由行政部報總經(jīng)理將給予部門獎勵,反之管理不善。浪費現(xiàn)象嚴重造成公司辦公用品費用增加的,由行政部報總經(jīng)理將給予部門相應(yīng)處罰。

  采購管理制度 14

  1.食堂食品采購采用公開、公平定人不定期向社會采購的方式進行。

  2.食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。

  3.采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。

  4.采購的'食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、數(shù)量,并作好記錄交予送貨人,送貨人必須按品名、數(shù)量按時送貨到校。

  5.食堂食品的驗收采用食堂主管負責,炊事員協(xié)助驗收的方式進行。

  驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感“的原則,有問題的食物堅決不能使用。

  (1)定性包裝食物的驗收:

 、衮灠b上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符;

  ②驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,如果已超過保質(zhì)期的決不能收;

 、垓灠b是否有廠名、廠址;

 、茯炇澄锿庥^:有無破損、污損、變形、雜物、霉變等;

  ⑤嗅氣味,是否有異味;

 、奘指校欠裼挟悩

  (2)非定性包裝食物的驗收:

 、倏矗菏欠裼懈癄、霉變的食物;

 、诼劊菏欠裼挟愇;

 、凼指惺苡袩o異樣;

 、苁卟耸欠裥迈r。

  6.食堂主管對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收,杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格,并有一名炊事員證明簽字。

  7.食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質(zhì)且價格高于市場的食品,應(yīng)予以當場退貨。

  8.炊事員在揀菜、洗菜等過程中,自始自終把好質(zhì)量關(guān),不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中,對于采購的霉爛變質(zhì)的食品,炊事員有責任提出異議,并有權(quán)拒絕采用。

  9.食品采購驗收過程中如有重大問題,應(yīng)及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。

  采購管理制度 15

  1、商品購進工作實行統(tǒng)一管理,分級負責的方式,在營運總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,由采購部經(jīng)理分級負責商品的采購。

  2、采供經(jīng)理對進貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作,具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進貨項目。

  3、采購部具體負責開發(fā)商品貨源渠道,建立商品基地,組織商品的購進工作。

  4、采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃,經(jīng)審批后具體負責計劃的實施。

  5、采購部負責引進新商品,生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商,并組織落實購進環(huán)節(jié)的`業(yè)務(wù)洽談。

  6、采購部要進行市場調(diào)查和進行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征,并根據(jù)消費特征的變化,制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

  7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài),及時引進暢銷新產(chǎn)品。

  8、對供貨商產(chǎn)品進行評價分析,杜絕性價比低的產(chǎn)品進入超市。

  9、對采購商品進行把關(guān),杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進入超市。

  10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

  11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況,對于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

  12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

  13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負有連帶責任,必須從各方面為分店提供協(xié)助,幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務(wù)。

  14、具體補貨行為由各店負責,由采購部進行監(jiān)督。

  采購管理制度 16

  為促進學(xué)校食堂管理的規(guī)范化,更好地落實食堂衛(wèi)生安全責任,依據(jù)我校實際和上級部門的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)校行政會義討論,特制定本食堂采購制度如下:

  1、食堂設(shè)專門的原料采購員,與校外正當?shù)牟素満炗嗁彶藚f(xié)議的形式,學(xué)校食堂的原料由協(xié)議對方按協(xié)議的相關(guān)規(guī)定按時、及時、保質(zhì)、保量送達,并做到原料必須新鮮、衛(wèi)生、合格、可口。

  2、采購員每天必須嚴格按照食堂排定的采購內(nèi)容,通過正當正常的營銷渠道采購,交由食堂專人驗收,合格后方可使用。

  3、采購員每天必須提交相關(guān)憑證,憑證主要應(yīng)包括以下內(nèi)容:菜名、數(shù)量、單價、金額及本人的簽名和時間等,并及時提交食堂主管做好存檔。

  4、采購對方必須向?qū)W校方提供以下證件:工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、健康證等。

  5、學(xué)校食堂采購部分農(nóng)家原料,必須征得食堂主管同意,并要求在第一時間辦理相關(guān)的購買憑證,憑證上需注明物品名稱、數(shù)量、單價、金額及貨主的簽名和購買時間等,并及時提交食堂主管做好存檔。

  6、其他食堂用調(diào)料、配料、大米、油等原料的采購必須油食堂主管統(tǒng)一按照食堂有關(guān)的采購制度成批采購,食堂工作人員有領(lǐng)取、保管、使用、返還、及時提交緊缺原料名單數(shù)量和配合食堂主任采購相關(guān)原料的義務(wù),此項采購仍須做到憑證齊全,并及時做帳存檔。

  7、其他食堂用調(diào)料、配料、大米、油等原料的.采購渠道如果比較穩(wěn)定的話,食堂主管有責任和義務(wù)向?qū)Ψ浇?jīng)營戶索要相關(guān)證件,包括工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、健康證等。

  8、未按食堂相關(guān)要求進行食品原料采購的,有關(guān)責任人必須承擔可能的責任,學(xué)校也將對有關(guān)人員作出嚴肅的處理,包括經(jīng)濟上和人事上的處理。

  采購管理制度 17

  一、采購的食品應(yīng)當無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求。

  禁止采購下列食品:

  1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

  2、無檢驗合格證明的肉類食品;

  3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

  二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

  1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件;

  2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;

  3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;

  4、采購國內(nèi)或進口的保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復(fù)印件;

  5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。

  三、采購定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的`產(chǎn)品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內(nèi)容相一致。

  四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關(guān)資料,必須整理歸檔以備查閱。

  五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物,并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。

  采購管理制度 18

  一、目的

  為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程,并有效節(jié)約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。

  二、適用范圍

  本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購,不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

  三、辦公用品采購

  第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品,由行政人事部相關(guān)責任人根據(jù)庫存量及月使用量,按月采購,采購時間為每月20日,遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月采購。

  第二條 各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途),申請通過后由行政人事部采購,若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備,由需求部門提出申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。

  第三條 各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規(guī)格,由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

  第四條 本辦法所指辦公用品分為

  1、低值易耗品

  第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

  第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

  2、耐用品

  第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

  第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

  第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用超標,則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。

  四、辦公用品申領(lǐng)流程

  1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

  需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

  2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

  需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放,同時建立領(lǐng)用臺帳,記載各部門領(lǐng)用情況。

  3、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

  4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。

  五、采購費用報銷

  所有辦公用品、設(shè)備采購后,由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。

  六、其他事項

  1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后,由使用部門配合行政人事部先行采購,事后做好手續(xù)補辦工作,反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后,由行政人事部采購。

  2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動),至少提前5天做出采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,由行政人事部采購。

  3、對專業(yè)性物品的'采購,由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。

  4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。

  5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應(yīng)配置,如有質(zhì)量問題,行政人事部負責協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

  6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

  7、員工離職時,所在部門交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后,方可辦理離職手續(xù)。

  8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則,合理使用好各類辦公用品。

  9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,需要做報廢注銷時,使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請,經(jīng)部門經(jīng)理審核,并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,使用人將報廢辦公用品交回行政人事部,由行政人事部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。

  10、辦公用品若被認定為人為損壞的,應(yīng)由責任人照價賠償并追究相關(guān)責任。

  11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責保管,丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責。

  采購管理制度 19

  為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需,以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥,且無替代藥品時,將采用以下臨時購藥方式。

  一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請,并注明需要的.劑型、含量和數(shù)量。

  二、申請人將書面申請報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,交藥劑科。

  三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請及時組織采購藥品。

  四、為避免過期失效等損失,申請人要負責所申購藥品的使用。

  五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥,按治療指南和專家組指定的品種采購。

  采購管理制度 20

  為進一步加強機關(guān)食堂采購管理,節(jié)約資金,降本增效,提高職工伙食待遇,特制訂本制度。

  1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單,采購人員按當日菜單和就餐人員數(shù)量進行市場采購。

  2、采購員應(yīng)多方詢價,嚴把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān),確保質(zhì)優(yōu)價廉,并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復(fù)核和驗收,復(fù)核人員根據(jù)原始進料單復(fù)核數(shù)量,并做好當日采購記錄。

  3、當日采購成本、購菜價格要及時公布,接受職工監(jiān)督。

  4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總,資金總額不得超過規(guī)定的人員標準。

  5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》,并附賬目匯總表,由辦公室證明,分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

  6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  7、本制度至公布之日起施行。

  采購管理制度 21

  為加強辦公設(shè)備和辦公用品管理,保障日常辦公運行,結(jié)合單位實際,制定本制度。

  一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品,是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設(shè)備,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。

  二、辦公設(shè)備購置。辦公設(shè)備購置實行事前審批制度,由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,報鎮(zhèn)長審批,由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢價、購置和結(jié)算;符合政府采購條件的,由財政所按政府采購程序運行。

  三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次,由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數(shù)量,填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的,由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,按以上程序報批后,由財政所購置。

  四、辦公設(shè)備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的.,由使用人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報鎮(zhèn)長審批,由辦公室統(tǒng)一報修,并予以登記。

  五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復(fù)印機的碳粉、墨粉用完后,應(yīng)重新灌裝再次使用,由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報鎮(zhèn)長審批,由財政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的`,按上述程序?qū)徍灪,由財政所?lián)系購置。

  六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發(fā)放,領(lǐng)用人按需領(lǐng)取,并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

  七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時,辦公室(財政所)負責監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

  采購管理制度 22

  一、經(jīng)費的審批報銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負責實施,全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

  1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽字,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

  3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

  4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀律的,應(yīng)履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

  二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

  妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的'常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負責,管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責人應(yīng)予及時查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

  采購管理制度 23

  為加強工程材料程序化管理,有效的控制資金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各項目材料用款,對外欠款。結(jié)合公司實際情況,特制定相關(guān)材料采購流程,望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。

  一﹑項目部申請材料采購計劃

  1.在進場前,項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃,如果部分材料是甲方指定的,項目必須注明指定材料名稱,品牌,規(guī)格型號,數(shù)量,到場時間,聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙,且有項目部項目經(jīng)理簽字,(結(jié)合工程實際情況,項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期,提前提出材料申請,給采購部合理的采購時間)。

  2.施工過程中,項目部根據(jù)實際施工情況,每個月報一次月采購計劃,提交材料申購單(每個月的15號可以補充一次采購計劃,填寫內(nèi)容必須認真詳細,規(guī)格、型號、數(shù)量必須齊全,采購部完全按照申購單進行采購,如與工程實際材料有出入,項目部自己承擔責任),材料申購單一式三份,采購部,項目部,財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生,材料申購單上面必須有材料申請部門預(yù)算員、申請部門負責人簽字,缺一不可。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求,如果有特殊情況,一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意,由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負責人,公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意采購,方可安排公司采購部相關(guān)人員進行采

  1購。在公司采購部進行材料采購的同時,項目部相關(guān)人員必須及時的補交材料申購表,并且按正常的審批程序進行審批,然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。

  3.項目中變更或增加材料用量,以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請表后,必須進行核算,并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,同時,項目部按材料采購流程申請材料采購。

  二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單,應(yīng)該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。

  1.采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后,采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準時,材料質(zhì)量好,價格優(yōu)惠,實力強的'供應(yīng)商,進行采購。主要材料或是采購量大的材料,采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進行報價比價,并把供應(yīng)商的材料樣品,交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批,采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后,進行相對應(yīng)的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時,為了保護供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛,公司采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應(yīng)商進行優(yōu)先選擇采購。

  2.材料采購應(yīng)做到事先進行控制,所采購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備等物資必須符合國家標準、規(guī)范及工程設(shè)計和合同要求,所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測

  2報告和合格證等。

  三、采購下單和送貨的時間安排

  采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向,采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單,采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送(提)貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工,采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項目,如果是因為材料采購量少或者是供應(yīng)商離我們的項目比較遠。供應(yīng)商不送貨,采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商,由我們出運費,讓供應(yīng)商送貨到我們項目,并同時告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  四、無法及時供貨的匯報說明

  因市場和行業(yè)缺貨因素,或供材商的原因,無法按期進行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請購部門,并且要說明原因。

  五、供應(yīng)商送貨事項

  1.供應(yīng)商在準備送貨前,一定要通知采購人員或者項目收貨人員(項目經(jīng)理,施工員,倉管),項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供應(yīng)商送貨到項目現(xiàn)場,原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原因,采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收,由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。

  2.供應(yīng)商在送貨時,要嚴格按照采購人員下給供應(yīng)商的`材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有,送貨項目的名稱,材料

  3申購單的編號,以及供應(yīng)商所送的材料名稱,數(shù)量,價格,規(guī)格型號。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章,F(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應(yīng)商的送貨單進行確認,看供應(yīng)商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項目材料采購申請單一致,項目現(xiàn)場人員可以進行供應(yīng)商所送材料驗收。在驗收供應(yīng)商所送材料同時,供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測報告,有效產(chǎn)品合格證,質(zhì)量保證書,F(xiàn)場驗收人員確認了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準。現(xiàn)場驗收人員可以進行對供應(yīng)商所送材料的驗收入庫工作,F(xiàn)場驗收人員要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián),一份供應(yīng)商自己留底,一份給工地現(xiàn)場驗收人員,一份給公司采購人員。

  3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應(yīng)商材料時,一定要仔細,如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實物材料名稱,數(shù)量,品牌,規(guī)格型號不符。現(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格,現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨(質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者,現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨,并及時告知公司采購人員協(xié)調(diào))。并且及時通知公司采購部相關(guān)人員。

  六、供應(yīng)商的結(jié)算

  對于有采購合同的供應(yīng)商,結(jié)算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)行,同時,供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票,統(tǒng)一辦理結(jié)算。

  采購管理制度 24

  為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實際,特制定本制度。

  一、崗位責任

  1、辦公室采購人員負責按照采購預(yù)算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

  2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

  5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

  6、主任負責對采購合同、付款的審批。

  7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款?二、采購

  二、活動流程

  1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

  2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

  3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。

  對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

  4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

  5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

  6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的`全過程。

  3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,

  加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

  采購管理制度 25

  為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象,切實管理好辦公經(jīng)費,依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內(nèi)容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

  二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

  三、對單筆購置5000元

  ,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。

  四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的'支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過,履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

  六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

  七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價廉。

  八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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  為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。

  一、食品及原料采購索證管理

  索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時,查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標準要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。

  購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。

  (一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類

  1、糧、油及其制品;

  2、乳及其制品;

  3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品;

  4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

  5、豆制品;

  6、醬腌菜類;

  7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;

  8、罐頭食品;

  9、茶葉;

  10、酒類;

  11、調(diào)味品;

  12、食品添加劑;

  13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品;

  14、進口食品;

  15、省級衛(wèi)生行政部門認為應(yīng)該索證的其它食品及原料。

  (二)采購食品索證的內(nèi)容

  1、在采購食品及其原料時要向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。

  2、采購進口食品及其原料,應(yīng)當索取由口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的化驗單(復(fù)印件)。

  3、采購鮮(凍)肉類時,應(yīng)當索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進口鮮(凍)肉類及其制品時,應(yīng)索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證明(復(fù)印件)。

  4、采購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書》、《進口保健食品批準證書》、《輻照食品批準證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》(復(fù)印件)。

  5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應(yīng)當索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復(fù)印件)。

  《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。

  (三)采購前應(yīng)按以下要求對產(chǎn)品進行查驗

  1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應(yīng)查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得采購。

  3、采購生豬肉應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應(yīng)查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

  產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應(yīng)標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結(jié)果、檢驗日期等內(nèi)容,并加蓋檢驗單位公章。

  產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進行涂改或偽造。

  索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保管備查。

  食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的.產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導(dǎo)致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時,應(yīng)立即采取控制措施,并向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。

  從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

  (四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>

  (五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營下列食品:(《食品安全法》第28條)

  1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;

  2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標準限量的食品;

  3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

  4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

  5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品;

  6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;

  7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

  8、超過保質(zhì)期的食品;

  9、無標簽的預(yù)包裝食品;

  10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;

  11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

  二、進貨查驗管理

  必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識,并建立產(chǎn)品進貨臺賬,如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。進貨臺賬保存期限不得少于2年。

  應(yīng)當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得銷售。

  三、臺賬記錄管理

  食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進行臺賬記錄。

  臺賬應(yīng)如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺賬格式見附件。

  從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的,應(yīng)留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

  購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

  食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

  餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進貨驗收臺賬(格式)

  單位或部門名稱:

  進貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人

  四、工作要求

  1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進的管理經(jīng)驗,規(guī)范內(nèi)部管理。

  2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應(yīng)方便查驗。

  3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

  4、各分部要健全食品采購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進倉。

  5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據(jù)實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應(yīng)當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。

  采購管理制度 27

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責權(quán)限

  1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

  2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

  3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的510%。

  3、低價搜索原則:

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:

  凡宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:

  物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。 (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。 5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

  (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

  (1)為確保準時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

  (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

  4、公司采購管理制度

  1、采購總則

  1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

  1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

  2、采購原則

  2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、2、宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

  2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成

  2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

  2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

  2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

  2、5、2加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀念。

  2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

  2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2、5、6努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

  3、采購程序

  3、1供應(yīng)商的選擇

  3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

  3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

  3、1、3在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

  3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

  3、2采購程序

  所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

  3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。

  3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

  3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

  3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

  3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性,財務(wù)部門負責預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認售后服務(wù)事宜。

  3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

  5、物品采購管理制度

  1 、總則

  加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

  2 、采購原則

  2、1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。

  2、2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的`原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

  2、3按審批計劃采購,不準采購計劃外的`物品。

  3定點供應(yīng)商確定原則:

  3、1根據(jù)市場調(diào)研,認真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。

  3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。

  3、3建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

  3、4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。

  4采購程序

  4、1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

  4、2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

  4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用汽稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理

  5驗貨

  5、1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

  5、2付款

  采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6保管

  辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

  7采購紀律

  7、1參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

  7、2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7、3對違規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

  6、物品采購管理制度

  第一章總則

  第一條為加強公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。

  第二條本制度適用公司各部室

  第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章計劃

  第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。

  第五條物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室,對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

  第三章詢價

  第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。

  第七條單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。

  第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內(nèi)容應(yīng)包括汽、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

  第四章采購

  第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲媱澖y(tǒng)一辦理采購。

  第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

  第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

  第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

  第五章入倉

  第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。

  第十四條辦理入倉時,倉管員應(yīng)對物品的汽、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗,并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),對倉管員處以50元罰款。

  第六章附則

  第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度,以本制度為準。

  第十六條本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

  采購管理制度 28

  1.目的

  闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例,指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序,推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行,從而有效降低采購成本,提高公司采購效率,加強部門間配合,特制訂本制度。

  2.范圍

  (1)固定資產(chǎn)類:辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護類:裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。

 。2)低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

  (3) 印刷類:內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

  (4) 咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品:咨詢管理項目,工作軟件類的采購;

  體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

 。5) 項目成本類:藍圖打印,多媒體制作等。

  說明:工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。

  二、采購目標

  1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時適量及時供應(yīng)。

  2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進行,在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下,以最有競爭力的價格采購商品/服務(wù)。

  3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。

  三、采購原則

  1. 使用、定價、采辦、驗收、結(jié)算分離原則

  采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員,遵循使用、定價、采購、驗收、結(jié)算分離的原則,即使用部門申請,使用部門及采購部門分別詢價、定價,財務(wù)對預(yù)算控制、法務(wù)對流程監(jiān)督,使用部門驗收,采購部門結(jié)算。

  2. 詢價定價原則

  物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格。臨時性應(yīng)急購買物品除外。

  3. 一致性原則

  采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致,在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

  4. 廉潔自律原則

 。1)自覺維護公司利益,努力提高采購物品的質(zhì)量,降低采購成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請。

 。3)嚴格按照采購制度和程序辦事。

  5. 審計監(jiān)督原則

  采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進行處罰直至追求其法律責任。

  四、供應(yīng)商管理

  1. 各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù),并填寫《采購詢價記錄表》,總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的`服務(wù)等方面對其進行考核及更新。

  2. 建立公司供應(yīng)商庫,供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。

  3. 對于長期合作的供應(yīng)商,需每年做一次供應(yīng)商評估,評估其產(chǎn)品價格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下,并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。

  4. 對于長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)當留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

  五、采購申請流程

  1.標準流程

  (1)標準采購范圍

  以下類別金額在1000元以內(nèi)的,視作標準采購:

  A.固定資產(chǎn)類:辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。

  B.低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

  C.印刷類:內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購(需要報品牌管理中心總監(jiān)審批)。

  D.咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品:咨詢管理項目,工作軟件類的采購;體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

  E.項目成本類:藍圖打印,多媒體制作等。

  (2)申請流程

  A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》,部門負責人審核簽字后交公司采購部門進行采購!恫少徤暾垎巍芬笞⒚髅Q、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。

  B.申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價,提供三家供應(yīng)商的報價,如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請部門確認,總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權(quán)對供應(yīng)商報價進行核查。

  C.所有采購物品都需要經(jīng)過財務(wù)負責人審批,如采購屬于標準采購范圍,可只簽批到財務(wù)負責人;如涉及到特殊物品的采購,或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務(wù)負責人/常務(wù)副總裁/總裁(參照非標準流程)。

  D.簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核,并報財務(wù)管理中心備案。

  E.申請部門負責驗收、簽領(lǐng),費用分攤至申請部門。

  六、二次采購申請

  如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動,必須進行二次采購申請,并將第一次的申請單作為附件提交審核。

  七、采購招標

  根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,公司招標采購分為2類:

  A類:根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進行公開招標的。

  1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目。

  2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

  3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

  B類:除A類之外,采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當進行招標,具體由申請部門負責人審核是否招標,簽批部門負責人同時有權(quán)建議是否進行招標。

  八、樣品提供和確認

  1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質(zhì)量的,需進行樣品提供和確認的,需確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認,必要時需會同財務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認。

  2.對于需要保存樣品的,采購部門需做封樣處理,以便日后做收貨比較。

  九、合同簽訂

  1.長期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長期供貨合同。

  2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

  3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進行合同簽訂環(huán)節(jié)。

  4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。

  十、進度控制

  1.為確保準時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系,確保物品能及時供應(yīng)。

  2.如果采購物品無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知使用部門,尋求解決方法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會使用部門。

  十一、對賬付款

  1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗收單。

  2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗收單。

  采購物品/服務(wù)需要申請付款時,需向財務(wù)提供《采購申請單》(或維修單租賃單)、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中,不具備以上條件的,財務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。

  3.對于分階段付款的采購申請,申請部門對該項申請付款應(yīng)當進行跟蹤。

  十二、采購驗收

  1.采購物品(物資)送達公司后,由使用部門負責檢驗、簽收,并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前,應(yīng)當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等,驗收不合格的,應(yīng)當拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。

  2.對于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗收。

  3公司辦公用品的采購申請由各部門提出,電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負責人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。

  4.辦公用品到貨后,由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》,驗收合格并登記好后,由前臺通知各部門領(lǐng)用辦公用品,并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

  十三、重點說明:

  1. 各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

  2. 專業(yè)材料或用品,采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價或議價。

  3. 財務(wù)人員審核時,認為需要再進一步議價的,可直接與供應(yīng)商議價。

  4. 相關(guān)審核審批人員審批時,可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。

  5. 公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息,以協(xié)助采購部門比價參考。

  6. 已核定的物料采購單價如需上漲或降低,采購部門應(yīng)附上書面原因說明。

  7. 屬于下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。

  采購管理制度 29

  一、目的

  為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權(quán)限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

  (1)估算金額在xx元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在xx元至xx元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在xx元至xx元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在xx元以上(大宗采購),由董事長加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下;

  (1)采購金額在xx元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

  (2)采購金額在xx元至xx元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在xx元至xx元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購金額在xx元以上(大宗采購),由董事長加批。

  (5)采購金額在xx元以上,財務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗收入庫審批權(quán)限

  1、入庫金額在xx元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

  2、入庫金額在xx元至xx元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在xx元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

  1、出庫金額在xx元以內(nèi)的單據(jù),由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

  2、出庫金額在xx元至xx元的單據(jù),需分管副總加批。

  3、出庫金額在xx元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

  3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗,并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。

  4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權(quán)限

  1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務(wù)部。

  2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

  (1)發(fā)票金額在xx元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在xx元至xx元的,由采購經(jīng)理審核,財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在xx元至xx元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在xx元以上的,需董事長加批。

  六、供應(yīng)商的管理

  1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應(yīng)嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

  2、對于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

  3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

  4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標準,并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

  5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準,交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的'供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

  6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購紀律規(guī)定

  1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  采購管理制度 30

  建立和完善價格比較制度,保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。

  月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進行匯總,并提出下月的繳費方案。

  采購合同簽訂后,應(yīng)當取得貨物交付情況的全部資料,不能按期交付的,應(yīng)當提前兩天告知請購單位或者申購人。

  所有貨物均應(yīng)開放接受,如發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,并盡快加以解決。

  采購要求--采購計劃--尋找供應(yīng)商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同(確定付款條件、分配方法、售后服務(wù))--交貨驗收(倉庫管)--質(zhì)量檢查(不合格品退回)--收入調(diào)節(jié)--財務(wù)結(jié)算。

  采購計劃:買方應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。

  供應(yīng)商的選擇和評估:對供應(yīng)商的.選擇和評估一般從經(jīng)營條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進行評價,并定期在質(zhì)量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。

  合同:是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時訂立的。采購合同應(yīng)當根據(jù)采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務(wù)部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。

  接受交貨:買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數(shù)據(jù)。

  質(zhì)量檢驗:貨物通過質(zhì)量檢驗合格的,應(yīng)當予以保管檢驗不合格的,應(yīng)當補正、退貨。

  采購管理制度 31

  第一條 目的

  為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節(jié)約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平,特制訂本辦法。

  第二條 采購基本原則

  一、采購員和食堂管理員必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

  二、嚴格遵守公司采購規(guī)范流程,在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本,并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。

  三、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。

  四、實行“定點采購”,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。

  五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用;對于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買,以確保衛(wèi)生質(zhì)量。

  第三條食堂采購流程

  一、食堂采購員與管理員應(yīng)定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情,建立意向供應(yīng)商檔案。

  二、從意向供應(yīng)商中選擇符合條件(詳見附件)的供應(yīng)商作為定點采購的對象,并再選擇兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。

  三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記,在下班前及時清點庫房物品,出入要分類登記入冊。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料;向行政部提出采購申請并經(jīng)審批后方可進行采購。

  四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。

  五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫;在驗收過程中,應(yīng)嚴格把關(guān),確保原料的安全衛(wèi)生,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標準相符,驗收后要保管好進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后方可簽字確認并付款。

  六、食堂管理員應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況,保證先進先出,防止貨物積壓變質(zhì);同時在采購過程中不斷提出合理化的'改進意見,并報行政部修訂。

  第四條采購報銷流程

  食堂采買負責人報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字,經(jīng)辦公室主任、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后,交予財務(wù)部出納審核報銷。

  第五條附件

  合格供應(yīng)商必須具備的條件:

  一、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復(fù)印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

  二、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

  三、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

  四、供應(yīng)商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。

  第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  采購管理制度 32

  1、制定采購計劃

  (1)餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率,對原材料進行預(yù)算并提交申請。預(yù)算必須是符合經(jīng)營需要,合理存在的,必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進行審批方可實施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負責人

 。2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核;

  2、審批采購計劃:如果本次采購價格波動較大,物品屬于第一次購買的情況,必須提出申購原因,對價格進行估計,待有關(guān)部門核實審批后才可進行采購。

 。1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

 。2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

  (3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批;

 。4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

  3、物資采購:

 。1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng)。

  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的`供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

 。3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應(yīng)。

 。4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。

  4、物資驗收入庫:

  (1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

 。2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

  5、報銷及付款

 。1)付款:

 、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

 、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

 、郯淳频曦攧(wù)制度,付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,1000元以下者可支付現(xiàn)款。

  (2)報銷:

 、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單(入庫單),經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi),核準后方可給予報銷。

 、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。

  采購部業(yè)務(wù)操作制度

  1、按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

  2、向主管呈報調(diào)查表,匯報詢價情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案;

  3、在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

  4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購和期貨采購;

  5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題,應(yīng)即時查清原因,并向主管匯報;

  6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

  7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門,同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同;

  8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核,并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

  采購管理制度 33

  一、指導(dǎo)思想和編制原則:

  為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序,提高物資采購的效率、降低采購成本,使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。

  依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團實際情況,通過對供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理,以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則,編制本制度。

  二、管理范圍:

  集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

 。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括:

  1、工程項目施工承包、勞務(wù)類采購,合同估算價在400萬元以下;

  2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下;

  3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)類采購,單項合同估算價在100萬元以下。

  4、工程項目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建無關(guān)的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

 。ㄍ豁椖恐锌梢院喜⑦M行的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的,不屬于本制度采購范圍。)

  (二)各部門、子公司非工程類采購包括:

  1、公司類:

  公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

  2、服務(wù)類:

  服務(wù)類采購包括為我公司提供的項目咨詢,可研報告、宣傳、廣告、培訓(xùn)、團建、會計、金融等服務(wù)項目。

  3、生產(chǎn)類:

  生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。

  4、其他類:

  公司車輛的年審、保險、維修、燃油,(臨時)場地租賃等。

  三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理

  (一)建立供應(yīng)商庫

  1、發(fā)布建庫公告

  供應(yīng)商邀請公告:應(yīng)通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與入庫;公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應(yīng)商入庫文件的辦法,還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

  (入庫的供應(yīng)商需提交法人資格證書,營業(yè)執(zhí)照,基本存款賬戶,聯(lián)系方式,認證資質(zhì)證書,質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

  明文件,業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息,主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。)

  2、結(jié)合各部門及子公司需求,建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合評價指標體系,由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進行分類分級,確定每類供應(yīng)商入庫名額。

  3、供應(yīng)商資格審核、評估

  根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料,由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商財務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面,確定入庫供應(yīng)商。

  (注:供應(yīng)商評審小組由財務(wù)部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。)

  (二)供應(yīng)商管理

  分類分級管理:

  根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類,對入庫的供應(yīng)商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商采取不同的評審方式,增加評審制度的靈活性和可操作性,以達到提高采購效率的目的。

  根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分級管理,分級應(yīng)至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應(yīng)商,在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策,以此提高供應(yīng)商的配合度、積極性,確保庫內(nèi)供應(yīng)商的有效性,進一步提高采購效率、降低采購成本。

 。ㄔ斠姡骸豆⿷(yīng)商管理辦法》)

  動態(tài)管理:

  1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核,對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結(jié)合的辦法;對入庫供應(yīng)商進行有效的生產(chǎn)周期管理(供應(yīng)商效率最高的6-18個月服務(wù)周期),分期進行考評;對于確實符合退出標準的供應(yīng)商,應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)制度,考評不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應(yīng)商體系固化,保證供應(yīng)商庫能進能出,供應(yīng)商級別能上能下,切實發(fā)揮供應(yīng)商資源庫的作用。

  2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時,在保持制度相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時調(diào)整供應(yīng)商庫相關(guān)準入、評價、退出標準,以適應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。

 。ㄔ斠姡骸豆⿷(yīng)商管理辦法》)

  四、采購流程和通用要求

  (一)提出采購需求

  需求單位提交采購申請表:需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單,由單位負責人簽字。(所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量,品名規(guī)格及交期,如規(guī)格不明確的物料,須附文字說明或提供必要的樣品。)

  (二)編制采購計劃

  采購部根據(jù)采購需求,結(jié)合年度采購總規(guī)劃,編制采購計劃;

  (三)確定采購方式

  按照不同采購項目的分類,選擇不同的采購方式。(具體采購方式及適用條件見本制度第五章)

 。ㄋ模┡鷾什少徲媱

  根據(jù)不同采購項目的審批權(quán)限,分別由(采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字)批準后開始實施采購作業(yè);

 。ㄎ澹┚幹撇少徫募

  采購文件包括以下內(nèi)容:采購公告或采購邀請書,供應(yīng)商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應(yīng)文件格式示范等。需繳納采購保證金的,文件應(yīng)明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應(yīng)商了解的注意事項。

  采購公告:在采用具有競爭條件的采購方式時,應(yīng)在供應(yīng)商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與采購活動;采購公告的內(nèi)容包括:采購項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法,還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

  采購邀請書:在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時,宜采用邀請書直接邀請供應(yīng)商參加采購活動;應(yīng)要求被邀請供應(yīng)商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復(fù)。

  響應(yīng)文件格式:包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報價表、響應(yīng)方案等。

 。⿲徍瞬少徫募

  評審的內(nèi)容應(yīng)包括:

  1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性;

  2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學(xué)評價采購內(nèi)容的滿足性;

  3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競爭;

  4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。

  (七)執(zhí)行采購

  根據(jù)第(三)條確認的采購方式進行采購活動;除對外公告邀請不特定供應(yīng)商外,應(yīng)在供應(yīng)商庫中進行供應(yīng)商選擇;之前未納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫進行管理。

 。ò耍┐_定成交供應(yīng)商

  公示成交供應(yīng)商候選人:采購項目評審或談判結(jié)束后,采購人應(yīng)根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應(yīng)商候選人名單,及時在供應(yīng)商庫中進行公示。

  公告成交供應(yīng)商:公示無異議或異議處理完畢后,采購部編制成交供應(yīng)商結(jié)果公告,并經(jīng)內(nèi)部審核,審核無誤后,在采購文件約定的時間內(nèi)在供應(yīng)商庫中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。

  發(fā)出成交通知書:公示無異議或異議處理完畢后,應(yīng)及時向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書,成交通知書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要,應(yīng)包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果(如價格、數(shù)量、單位、交付期限等)、簽訂合同的時間和地點。

 。ň牛┎少徍贤暮炗

  1、確定合同文本

  2、簽訂合同:采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中,招標采購項目應(yīng)在發(fā)出中標通知書30日內(nèi)簽訂合同。

  3、退還采購保證金:采購文件要求繳納采購保證金的,應(yīng)盡快退還供應(yīng)商的'采購保證金,供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項,采購保證金可不予退還。

  4、提交履約保證金:采購文件中要求繳納履約保證金的,成交供應(yīng)商應(yīng)繳納。

 。ㄊ┎少徯枨蟛块T根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤。”

 。ㄊ唬┴浳锏竭_后,由采購部通知使用部門進行來料檢驗,檢驗合格后方可辦理入庫。

 。ㄊ⿲⒉少徲唵蜗嚓P(guān)的資料、信息提交財務(wù)進行審核和付款。

  五、采購方式及適用條件

  采購的主要方式:比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

 。ㄒ唬┍冗x采購標準

  采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購,并且符合下列條件之一的適用于比選采購:

  1、工程項目施工承包、勞務(wù)類采購,單項合同估算價在400萬元以下,50萬元以上(“以上”含本數(shù),“以下”不含本數(shù),下同);

  2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下,30萬元以上;

  3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)類采購,單項合同估算價在100萬元以下,20萬元以上;

  4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購,單項合同估算價在30萬元以上;

  5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務(wù)類采購,單項合同估算價在20萬元以上。

  (符合比選條件的采購項目,需在集團公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

  (二)競爭性談判采購標準

  競爭性談判采購應(yīng)符合下列條件之一:

  1、單項合同估算價在10萬元以上,50萬元以下的施工;

  2、單項合同估算價在15萬元以上,30萬元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購;

  3、單項合同估算價在10萬元以上,20萬元以下的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓(xùn)等其他服務(wù)類;

  (競爭性談判采購的項目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

 。ㄈ┰儍r采購標準

  單項合同估算價在15萬元以下(不含本數(shù))的物資類,10萬元以下的施工、服務(wù)類采購,可采用詢價方式,詢價單位不少于三家;實施詢價采購的,須形成完整的詢價報告并完善相關(guān)審批流程。

  (詢價采購的項目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

 。ㄋ模﹩我粊碓床少彉藴

  所購商品的來源渠道單一,或?qū)賹@、首次制造和發(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務(wù),是只能從唯一供應(yīng)商處采購,經(jīng)集團公司審批同意后,方可采用該方式。

 。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標準

  框架協(xié)議采購應(yīng)符合下列條件之一:

  1、對采購“標的”的需求預(yù)計將在某一特定時期內(nèi)不定期(不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次)出現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn);

  2、市場競爭激烈,需要定期或重復(fù)采購但數(shù)量不定的商品類采購。

  3、需要和特定供應(yīng)商當面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

 。ǹ蚣軈f(xié)議采購的項目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

  注:所有采購方式確定的供應(yīng)商都應(yīng)納入供應(yīng)商庫進行管理。

  六、監(jiān)督和考核

  采購領(lǐng)導(dǎo)小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作,提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應(yīng)予以配合。

  監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

  (一)各職能部門、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

  (二)采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

 。ㄈ┎少?fù)对V及處理情況;

  集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的,應(yīng)當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)處理。

  七、退貨管理

  驗收不合格的產(chǎn)品,應(yīng)及時將貨物退還,并及時將檢驗情況報采購部,采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進行登記,作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。

  關(guān)鍵供應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通和問題輔導(dǎo),督促其進行改進,并對改進的結(jié)果進行追蹤評價。

  提供不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商,采購部可根據(jù)實際情況實施:整改通知、減少采購量、降級、移出供應(yīng)商庫等處罰方式。

  八、附則

 。ㄒ唬┎少徲媱澗幹

  采購計劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應(yīng)當在編制年度投資計劃和年度財務(wù)預(yù)算的同時,編制年度采購計劃,并上報采購部匯總。

  采購部在各單位采購計劃的基礎(chǔ)上編制年度采購計劃草案,報集團公司總辦會審議批準后實施。

 。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y,必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一管理實施。嚴格審核,防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

  (三)采購?fù)瓿珊,相關(guān)需求部門、子公司應(yīng)按合同相關(guān)條款及時與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

 。ㄋ模┘瘓F監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。

 。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件:

  《采購工作(業(yè)務(wù))流程說明》

  《采購需求表》《采購計劃表》

  《供應(yīng)商管理辦法》(暫行)

  以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務(wù)審核后通過。

  采購管理制度 34

  一、制定目的及范圍

  為進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。

  本制度涉及的采購物品包括:單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

  本制度中有權(quán)申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

  二、采購原則

  1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格因素,擇優(yōu)選取。

  3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

  4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

  5、各部門應(yīng)有專人負責采購事務(wù),申購人與采購人不得為同一人。

  三、采購流程

  1一般采購流程

  1.1采購申請

  1.1.1采購之前,申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復(fù)采購。

  1.1.2采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購原則進行采購。

  1.1.3緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時處理。

  1.1.4若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購經(jīng)本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價

  1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應(yīng)商及價格,財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

  1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件)。同時,采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

  1.4核價:采購人或相關(guān)負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

  1.5審批:采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

  1.6采購實施與驗收入庫

  1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。

  1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

  1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預(yù)定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應(yīng)先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應(yīng)出具證明驗收合格的`單據(jù),交予財務(wù)部備案。

  1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

  1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務(wù)部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

  2特殊采購流程

  2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

  2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

  2.2.1各部門人員需要進行零星采購的,應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。

  2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購,采購時應(yīng)購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

  2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù),由財務(wù)進行報銷,財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負責,若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題,由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

  2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購,應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。

  2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要,而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。

  2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設(shè)備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

  2.3.2應(yīng)急采購無需進行三方詢價,應(yīng)以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質(zhì)量。

  2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負責人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負責人應(yīng)作書面說明,列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

  2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負責人墊付。采購?fù)瓿珊,?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財務(wù)部審核,財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

  2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進行的采購。

  2.4.1需進行年度采購的部門,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級申報審批后,交予財務(wù)部審核、備案。

  2.4.2年度需求預(yù)算批準后,各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價,要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關(guān)程序進行招標。

  2.4.3采購人詢價后,填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”,逐級審批后,交予財務(wù)部備案。

  2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后,采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

  2.4.5年度采購進行過程中,采購人應(yīng)注意市場價格的變化,若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格,應(yīng)及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價合同,按季度或按年度進行結(jié)算。

  四、備案

  1采購結(jié)束后,采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財務(wù)部審核、付款,一份復(fù)印件留存本部門,一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

  2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

  五、采購紀律

  1采購人職責

  1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。

  1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

  1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

  2采購人行為規(guī)范

  2.1采購人員應(yīng)嚴格按照本制度進行采購作業(yè),采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。

  2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

  2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應(yīng)賠償公司損失,情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關(guān)處理。

  采購管理制度 35

  第一章 總 則

  第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為,加強財務(wù)支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學(xué)校事業(yè)的發(fā)展,根據(jù)政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。

  第二條 學(xué)校各單位使用財政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設(shè)備,適用本辦法。

  第三條 本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購,是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。

  第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購,經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后,可以不適用本辦法:

  (一)涉及國家安全和國家機密的;

  (二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;

  (三)人民生命財產(chǎn)遭受危險,需緊急采購的;

  (四)某些特定的其它情況。

  第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

  第二章 學(xué)校采購主體和供應(yīng)商

  第六條 儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機構(gòu)和非集中采購機構(gòu)。

  第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組",作為學(xué)校的集中采購機構(gòu),資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務(wù):負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過程。

  第八條 非集中采購機構(gòu)(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù):單價2萬元及以下的儀器設(shè)備,由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備,須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處,與供應(yīng)商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。

  第九條 供應(yīng)商是指具備向采購機構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織,包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。

  第十條 中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件:

  (一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;

  (二)遵守國家法律,行政法規(guī),具有良好的信譽;

  (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

  (四)良好的資金、財務(wù)狀況;

  (五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。

  第十一條 外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件:

  (-)經(jīng)中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;

  (二)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準入我國市場的外國法人和其他組織;

  (三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。

  第三章 學(xué)校采購方式

  第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式,須公開招標采購的儀器設(shè)備,按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。

  邀請招標采購,是指采購機構(gòu)以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。

  競爭性談判采購,是指采購機構(gòu)直接邀請三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。

  詢價采購,是指采購機構(gòu)對三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。

  單一來源采購,是指采購機構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。

  第十三條 采購金額在10萬元以上時,一般應(yīng)實行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應(yīng)商一般由采購機構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。

  第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:

  (一)招標后,沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的;

  (二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購,無法按招標方式得到的;

  (三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;

  (四)供應(yīng)商準備投標文件需要高額費用的;

  (五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;

  (六)采購金額在10萬元以下的。

  第十五條 采購價格彈性不大的標準規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時,可以采用詢價采購方式。

  第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:

  (一)只能從特定供應(yīng)商處采購,或供應(yīng)商擁有專有權(quán),且無其他合適替代的;

  (二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充必須向原供應(yīng)商采購的;

  (三)在原招標目的范圍內(nèi),補充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應(yīng)商簽約的;

  (四)預(yù)先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

  (五)從殘疾人機構(gòu),慈善機構(gòu)采購的。

  第十七條 購置單位采購進口儀器設(shè)備,應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進行采購。

  第四章 學(xué)校采購程序

  第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備,申請人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。

  購置單價在5萬元以上的儀器設(shè)備,申請人需填寫"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報告",由資產(chǎn)處負責審批。

  購置單價在20萬元以上的儀器設(shè)備,報主管校長審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

  單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備,由各院系、各單位自行組織專家論證。

  單價在20-40萬元之間的儀器設(shè)備,由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。

  單價40萬元以上儀器設(shè)備,由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。

  第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產(chǎn)處審核,報省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備,需報學(xué)校用電主管部門審批。

  第二十條 重點建設(shè)項目均實行項目領(lǐng)導(dǎo)小組負責制,各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負責人。各項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達的每年項目設(shè)備購置總經(jīng)費額度情況,于每年年底編報全年儀器設(shè)備購置清單,報項目主管職能部門和資產(chǎn)處,各項目儀器設(shè)備購置負責人應(yīng)在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系,并按要求向裝備處提供有關(guān)材料,以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

  第二十一條 學(xué)校招投標程序規(guī)定如下:

  (一)采用邀請招標采購方式的,應(yīng)當向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書。招標文件書應(yīng)當包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

  (二)招標文件不得要求或者標明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內(nèi)容;

  (三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數(shù)以及與招標投標有關(guān)的其它情況;

  (四)開標應(yīng)當按招標文件規(guī)定的時間、地點和程序,由招標人以公開方式進行。開標時應(yīng)當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

  (五)采購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的,由學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組進行評標。

  第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成,招、投標方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。

  第二十三條 采用招、投標方式時,由資產(chǎn)處和采購機構(gòu)共同編制招標文件,文件內(nèi)容和招標程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。

  第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時,購置單位應(yīng)當將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。

  第五章 學(xué)校采購監(jiān)督

  第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監(jiān)督。

  第二十六條 采用招、投標方式的.采購項目,由資產(chǎn)處配合采購機構(gòu)共同開標!〉诙邨l 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對合同文件進行審查:

  (一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;

  (二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;

  (三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

  (四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

  第二十八條 采購機構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的,則視為采購行為無效,學(xué)校紀監(jiān)辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任:

  (一)應(yīng)當采用招標采購方式而未采用的;

  (二)擅自改動采購標準的;

  (三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;

  (四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;

  (五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關(guān)材料的;

  (六)其他違紀違規(guī)的行為。

  第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應(yīng)責令其改正:給采購單位造成損害的,應(yīng)當追究其經(jīng)濟責任:

  (一)提供虛假材料,騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;

  (二)提供虛假投標材料的;

  (三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應(yīng)商的;

  (四)與采購機構(gòu)違規(guī)串通的;

  (五)中標后,無正當理由不與采購機構(gòu)簽定采購合同的;

  (六)向采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當利益的;

  (七)其它違紀違規(guī)的行為。

  第三十條 學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規(guī)定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規(guī)定處理。

  第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況,情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。

  第六章 附 則

  第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

  第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組負責解釋。

  第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

  采購管理制度 36

  一、 目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

  二、 工作程序

  (一) 采購原則

  1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購;

  4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  (二)采購申請

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

  2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。

  3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

  (四)采購經(jīng)辦人職責

  1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

  2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  5. 做好平時的`采購記錄及對帳工作。

  (五)采購方式

  1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

  3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

  (六)采購實施

  1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

  2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

  (七)采購付款方式

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

  2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責,不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。

  三、 附則

  1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

  四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

  五、附生產(chǎn)物料采購流程圖:

  采購管理制度 37

  第一章總則

  第一條 為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求,制定本制度。

  第二條 制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

  第三條 在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應(yīng)當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

  一)、權(quán)責分配和職責分工應(yīng)當明確,機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當科學(xué)合理;

  二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當明確;

  三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當清晰,對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定;

  四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當明確。

  第二章 職責分工與授權(quán)審批

  第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。

  采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

  市場部:

  一)、采購計劃審批;

  二)、詢價與確定供應(yīng)商;

  三)、采購合同的審核與備案;

  四)、付款的審核。銷售部:

  五)、采購、驗收;

  第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準制度,并按照規(guī)定的'權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

  第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

  第三章 采購計劃與審批控制

  第七條 建立計劃采購制度,采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。

  第八條 加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應(yīng)當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目,要有完善的審批手續(xù)。

  第九條 原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

  第四章 采購與驗收控制

  第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。

  建立供應(yīng)商評價制度,由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價,包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價,并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。

  第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

  第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價,并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應(yīng)商。

  第十三條 制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收,并對本批次材料負責。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負責驗收的人員應(yīng)當立即向市場部報備。

  第五章 付款控制

  第十四條 市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時,應(yīng)當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

  第十五條 嚴格履行預(yù)付賬戶和定金的批準手續(xù),加強預(yù)付賬款和定金的管理。

  加強對預(yù)付賬款的監(jiān)控,定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施,盡量降低預(yù)付賬款資金風險和形成損失的可能性。

  第十六條 加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

  第十七條 建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符,應(yīng)當查明原因,及時處理。

  第六章 監(jiān)督檢查

  第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限,定期或不定期地進行檢查。

  第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),供應(yīng)部應(yīng)當采取措施,及時加以糾正和完善。

  采購管理制度 38

  為加強辦公設(shè)備和辦公用品管理,保障日常辦公運行,結(jié)合單位實際,制定本制度。

  一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品,是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設(shè)備,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設(shè)備購置。辦公設(shè)備購置實行事前審批制度,由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,報鎮(zhèn)長審批,由財政所兩人以上負責聯(lián)系、詢價、購置和結(jié)算;符合政府采購條件的,由財政所按政府采購程序運行。

  三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次,由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數(shù)量,填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的',由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,按以上程序報批后,由財政所購置。

  四、辦公設(shè)備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的,由使用人填寫《辦公

  用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報鎮(zhèn)長審批,由辦公室統(tǒng)一報修,并予以登記。

  五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復(fù)印機的碳粉、墨粉用完后,應(yīng)重新灌裝再次使用,由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報鎮(zhèn)長審批,由財政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的,按上述程序?qū)徍灪,由財政所?lián)系購置。

  六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發(fā)放,領(lǐng)用人按需領(lǐng)取,并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

  七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時,辦公室(財政所)負責監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

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